黄石市科学技术局2016年度决算公开情况

日期: 2017-09-21 10:06:00    来源: 局财务室

    黄石市科技局2016年财务决算分析

     一、单位情况

     (一)基本情况

     1、主要职能职责

     贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组 织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责指导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,指导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门指导全市科技外事工作,组织、指导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导全市知识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

     2、人员情况

     市科技局机关现有在职职工26人,退休人员24人,代管改制离退休人员17人,共计67人。共设7个职能科室,即办公室、政工科、创新服务科、发展计划科、工业与高新技术发展科、农村与社会发展科、科技成果与对外合作科。

     3.单位实有人数与财政供养人员的增减变动情况

     2016年财政拨款在职人员28人,编内聘用人员1人,退养人员1人,退休人员23人,代管改制离退休人员17人,共计70人。年末实有人员在职人员26人,编内聘用人员1人辞职,退养人员1人办理退休,退休人员24人,代管改制离退休人员17人,共计67人。

     (二) 当年取得的主要事业成效

     严格按照国家高新区建设的要求,高标准推进各项工作,加快推动科技创新资源向园区集聚。着力完善园区创业孵化功能、金融服务功能,大力培育发展创新型产业集群,进一步提升园区科技创新能力和辐射带动能力。深化与中科院系统的科技合作,推动建立浙江大学黄石技术转移中心及在黄高校协同创新办公室等机构,着力提升高新区的产学研合作水平。建立高位联系机制,大力向上争取支持,加强与有关部门的衔接配合,认真落实国家科技部高新司的指导意见。

     坚持培育发展高新技术产业与改造提升传统产业并举,围绕优势产业链组织部署创新链,聚集技术创新人才,促进高新技术产业化。同时,依托高新技术改造和信息化技术融入,促进传统产业转型升级,助力振兴“黄石制造”,目前近50家传统产业骨干企业申报成为高新技术企业,传统产业在转型发展中结构不断优化、竞争力不断提升。今年向重点工业领域投入665万元市级科技计划项目资金,支持企业开展重点技术研发,为企业技术创新注入活力、增添动力。

     依托省内外高校院所优势科研资源,着力促进科技成果转化和产业化。组织院地科技合作项目,获得100万元省院合作专项资助。组织2016年度市级科技成果转化项目,专项支持经费185万元。建立科惠网黄石平台,收集、筛选中科院系统具有较好产业化前景的科研成果1800余项,征集、整理黄石企业核心技术难题和关键共性技术需求98项,进行双向推介。组织开展“校企”、“校产”、“院地”产学研用大型合作对接活动17场。

     实施科技企业创业与培育工程,加强创新创业孵化载体建设,全年新增国家级众创空间1家,省级科技企业孵化器、众创空间5家,全市在孵科技型创业企业600余家,其中2016年新增127家,完成目标管理考核指标的127%。运用创新创业平台专项,支持科技企业孵化器能力建设,邀请武汉国家级孵化器专业团队参与我市孵化器运营。

     二、收入支出预算执行情况分析

     (一)收入支出预算安排情况

     2016年预算数合计6765500.00元,其中基本支出预算数6065500.00元,项目支出预算数700000.00元,与上年情况基本一致。

     (二)收入支出执行情况

     1、收入支出与预算对比分析

     2016年财政拨款总收入8,912,410.00元。比年初预算6765500.00元多2,146,910.00元,多出原因是上年财政拨款指标结转。

     2016年总支出8,768,275.07元。工资福利支出为4,367,088.37元,比预算数3754500.00 多支出612588.37元。原因一是公车改革聘用人员经济补偿;二是医疗保险和公积金的基数提高。商品和服务支出2,341,608.01元,比预算数505400元多支出1836208.01元。原因一是黄石农业科技园区创建工作经费100,000.00元;二是社区中心建设和东港护栏建设经费80,000.00元;三是阳新城东新区抗灾救灾款50,000.00元。四是精准扶贫工作组左家铺村党群服务中心建设经费50,000.00元。对个人和家庭支出2,051,978.69元,比预算数1,805,600.00元多支出246,378.69元。原因是公积金支出比预算高。

     2、收入支出结构分析

     2016年财政拨款总收入8,912,410.00元。其中招商引资300,000.00元,占总收入的3.37%;行政运行6,837,260.00元,占总收入的76.72%;科技成果转化与扩散1,400,000.00元,占总收入的15.71%;其他科学技术支出200,000.00元,占总收入的2.24%

     2016年总支出8,768,275.07元。工资福利支出为4,367,088.37元,占总支出的49.81%;商品和服务支出2,341,608.01元,占总支出的26.71%;对个人和家庭支出2,051,978.69元,占总支出的23.4%;其他资本性支出7600.00元,占总支出的0.09%

     3、重点经济分类支出执行情况

     “三公经费”支出71,509.33元,比上年减少190402.55元。其中:公务用车运行维护费支出为55,334.33元;公务接待费支出为16,175.00元。2016年未购置公务用车;2016年全年国内公务接待的批次约为10次,人数约为89人。2016年无因公出国(境)活动。

     三、资产负债情况分析

     资产总计9,289,500.84元。其中固定资产2,990,326.55元,占总资产的32.19%,流动资产6,299,174.29元,占总资产的67.81%。负债反映的是暂存款结余,主要是职工公积金、改制人员及离退休人员经费、特派员经费等。资产总额比上年增多61105.37元,增多0.66%。原因是其他应收款增多。

    附件:黄石市科学技术局2016年度决算公开表 

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